索引号: m160195--2024-0085 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区文广旅局 生成日期: 2024-09-18
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
南昌市新建区文化事业发展中心2023年度单位决算
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南昌市新建区文化事业发展中心2023年度单位决算

   

第一部分南昌市新建区文化事业发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市新建区文化事业发展中心概况

一、单位主要职责

(一)南昌市新建区文化馆(南昌市新建区非物质文化遗产研究保护中心)、南昌市新建区图书馆、南昌市新建区博物馆整合组建南昌市新建区文化事业发展中心,挂南昌市新建区非物质文化遗产研究保护中心牌子,为区文化广电新闻出版旅游局管理的股级公益一类事业单位,主要承担为广大群众提供文艺活动、图书借阅、开放式展览等公共文化服务,保护民族和民间文化遗产以及全区文物征集、保护、维修等职能。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 内设机构分别是办公室财务室

单位年末在职人员37人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,230.20

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1,102.03

八、其他收入

8

154.91

八、社会保障和就业支出

39

149.69

9

九、卫生健康支出

40

40.14

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

49.70

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,385.11

本年支出合计

58

1,341.55

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

43.56

30

61

总计

31

1,385.11

总计

62

1,385.11

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,385.11

1,230.20

154.91

207

文化旅游体育与传媒支出

1,145.59

990.67

154.91

20701

文化和旅游

962.07

807.16

154.91

2070104

图书馆

42.37

42.37

2070109

群众文化

0.16

0.16

2070111

文化创作与保护

41.22

41.22

2070199

其他文化和旅游支出

878.32

723.41

154.91

20702

文物

144.96

144.96

2070204

文物保护

102.76

102.76

2070205

博物馆

42.20

42.20

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

38.56

38.56

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

38.56

38.56

208

社会保障和就业支出

149.69

149.69

20805

行政事业单位养老支出

147.26

147.26

2080502

事业单位离退休

81.00

81.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.26

66.26

20899

其他社会保障和就业支出

2.43

2.43

2089999

其他社会保障和就业支出

2.43

2.43

210

卫生健康支出

40.14

40.14

21011

行政事业单位医疗

40.14

40.14

2101102

事业单位医疗

40.14

40.14

221

住房保障支出

49.70

49.70

22102

住房改革支出

49.70

49.70

2210201

住房公积金

49.70

49.70

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,341.55

840.01

501.54

207

文化旅游体育与传媒支出

1,102.03

600.49

501.54

20701

文化和旅游

918.51

600.49

318.03

2070104

图书馆

42.37

42.37

2070109

群众文化

0.16

0.16

2070111

文化创作与保护

41.22

41.22

2070199

其他文化和旅游支出

834.76

600.49

234.27

20702

文物

144.96

144.96

2070204

文物保护

102.76

102.76

2070205

博物馆

42.20

42.20

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

38.56

38.56

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

38.56

38.56

208

社会保障和就业支出

149.69

149.69

20805

行政事业单位养老支出

147.26

147.26

2080502

事业单位离退休

81.00

81.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.26

66.26

20899

其他社会保障和就业支出

2.43

2.43

2089999

其他社会保障和就业支出

2.43

2.43

210

卫生健康支出

40.14

40.14

21011

行政事业单位医疗

40.14

40.14

2101102

事业单位医疗

40.14

40.14

221

住房保障支出

49.70

49.70

22102

住房改革支出

49.70

49.70

2210201

住房公积金

49.70

49.70

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,230.20

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

990.67

990.67

8

八、社会保障和就业支出

40

149.69

149.69

9

九、卫生健康支出

41

40.14

40.14

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

49.70

49.70

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,230.20

本年支出合计

59

1,230.20

1,230.20

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,230.20

总计

64

1,230.20

1,230.20

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,230.20

840.01

390.19

207

文化旅游体育与传媒支出

990.67

600.49

390.19

20701

文化和旅游

807.16

600.49

206.67

2070104

图书馆

42.37

42.37

2070109

群众文化

0.16

0.16

2070111

文化创作与保护

41.22

41.22

2070199

其他文化和旅游支出

723.41

600.49

122.92

20702

文物

144.96

144.96

2070204

文物保护

102.76

102.76

2070205

博物馆

42.20

42.20

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

38.56

38.56

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

38.56

38.56

208

社会保障和就业支出

149.69

149.69

20805

行政事业单位养老支出

147.26

147.26

2080502

事业单位离退休

81.00

81.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.26

66.26

20899

其他社会保障和就业支出

2.43

2.43

2089999

其他社会保障和就业支出

2.43

2.43

210

卫生健康支出

40.14

40.14

21011

行政事业单位医疗

40.14

40.14

2101102

事业单位医疗

40.14

40.14

221

住房保障支出

49.70

49.70

22102

住房改革支出

49.70

49.70

2210201

住房公积金

49.70

49.70

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

694.24

302

商品和服务支出

12.40

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

155.30

30201

  办公费

0.13

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

4.97

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

242.85

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

96.27

30205

  水费

0.06

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

53.63

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

23.25

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

28.31

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

27.51

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

3.50

30211

  差旅费

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

49.70

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

8.94

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

133.38

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

111.64

30217

  公务接待费

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

21.29

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

12.09

312

对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.45

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

0.13

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

827.61

公用支出合计

12.40

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

9.00

9.00

3.56

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

7.00

7.00

3.34

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

7.00

7.00

3.34

  3.公务接待费

6

2.00

2.00

0.22

    1)国内接待费

7

——

——

0.22

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

1

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

20

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位南昌市新建区文化事业发展中心

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

2

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计1385.11万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1385.11万元,比上年增加346.55万元,增长33.37%主要原因本年度增加补缴社保和补发绩效,人员经费增加,项目增加

本年收入的具体构成:财政拨款收入1230.20万元,占88.82%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入154.91万元,占11.18%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1385.11万元,其中本年支出合计1341.55万元,比上年增加302.99万元,增长29.17%主要原因本年支出增加补缴社保和补发绩效奖,人员经费增加,项目增加,故本年支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余43.56万元,比上年增加43.56万元,主要原因:年末结转和结余为本年其他资金结余。

本年支出的具体构成:基本支出840.01万元,占62.62%;项目支出501.54万元,占37.38%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1003.44万元,决算数1230.20万元,完成年初预算的122.60%。其中:

)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数763.92万元,决算数990.67万元,完成年初预算的129.68%。预决算差异主要原因:本年度增加补缴社保和增加绩效,人员经费指标增加,项目增加,故决算数大于预算数

)社会保障和就业支出(类)年初预算数149.69万元,决算数149.69万元,完成年初预算的100.00%。

)卫生健康支出(类)年初预算数40.14万元,决算数40.14万元,完成年初预算的100.00%。

)住房保障支出(类)年初预算数49.70万元,决算数49.70万元,完成年初预算的100.00%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出840.01万元,其中:

(一)工资福利支出694.24万元,比上年增加56.42万元,增长8.85%主要原因本年支出增加补缴社保和在职人员绩效奖,人员经费增加,故工资福利支出增加。

(二)商品和服务支出12.40万元,比上年减少115.98万元,下降90.34%,主要原因本年商品和服务支出取数为基本支出,不包含项目支出的商品和服务支出,故比上年减少

(三)对个人和家庭补助支出133.38万元,比上年增加108.61万元,增长438.40%主要原因本年发放全年退休人员绩效奖,加上补发上年退休人员绩效奖,故对个人和家庭补助支出比上年增加

(四)资本性支出0.00万元,比上年减少0.31万元,下降100.00%,主要原因本年基本支出中无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.00万元,决算数3.56万元,完成全年预算的39.56%决算数比上年增加1.77万元,增长99.17%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无因公出国(境)预算安排。决算数与上年持平主要原因无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)安排

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数7.00万元,决算数3.34万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平,主要原因无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数7.00万元,决算数3.34万元,完成全年预算的47.71%,主要原因根据单位实际情况,合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加1.55万元,增长86.76%,主要原因根据单位实际情况,合理安排公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数2.00万元,决算数0.22万元,完成全年预算的11.10%,主要原因根据单位实际情况,合理安排公务接待费。决算数比上年增加0.22万元,主要原因根据单位实际情况,合理安排公务接待费。全年国内公务接待1批,累计接待20人次,主要是:根据单位实际情况,合理安排公务接待费

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额20.75万元,其中:政府采购货物支出19.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2,其他用车主要是用于(此处请补充内容)本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目  14个全面开展绩效自评,共涉及资金501.54万元,占项目支出总额的 100  %。其中, 8个项目评价结果为“优”, 6个项目评价结果为“良”。     

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位办公场所租赁(博物馆)”、“免费开放展览等一系列活动”项目支出绩效自评如下:

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

       

       11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出类)住房改革支出款)住房公积金项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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