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索引号: A25010-4125-9320-0213-9333-8282 主题分类:
发布机构: 新建区生态环境局 生成日期: 2017-09-16
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2016年度部门结算公开表
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                          财政拨款收入支出决算总表                          
编制单位:南昌市新建区环境保护局                       2016年度                         金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 13,122,844.00 13,122,844.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 11,008,290.00 11,008,290.00 0.00 9,523,609.06 9,523,609.06 0.00 9,523,609.06 9,523,609.06 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 2,114,554.00 2,114,554.00 0.00 8,742,418.94 8,742,418.94 0.00 8,742,418.94 8,742,418.94 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 122,844.00 122,844.00 0.00 524,516.00 524,516.00 0.00 524,516.00 524,516.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 110,000.00 110,000.00 0.00 110,117.00 110,117.00 0.00 110,117.00 110,117.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 12,690,000.00 12,690,000.00 0.00 17,403,289.00 17,403,289.00 0.00 17,403,289.00 17,403,289.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 8,277,892.66 8,277,892.66 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 6,335,538.94 6,335,538.94 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 1,245,716.40 1,245,716.40 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 2,406,880.00 2,406,880.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 200,000.00 200,000.00 0.00 228,106.00 228,106.00 0.00 228,106.00 228,106.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00 本年支出合计 77 13,122,844.00 13,122,844.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 本年支出合计 77 13,122,844.00 13,122,844.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00 总计 83 13,122,844.00 13,122,844.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 总计 83 13,122,844.00 13,122,844.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00 18,266,028.00 18,266,028.00 0.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                    
              收入支出决算总表              
                            财决01表
编制单位:南昌市新建区环境保护局       2016年度             金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 11,008,290.00 9,523,609.06 9,523,609.06
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 2,114,554.00 8,742,418.94 8,742,418.94
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 0.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 122,844.00 524,516.00 524,516.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 110,000.00 110,117.00 110,117.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 12,690,000.00 17,403,289.00 17,403,289.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 18,266,028.00
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 8,277,892.66
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 6,335,538.94
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 1,245,716.40
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 200,000.00 228,106.00 228,106.00     其他资本性支出 78 2,406,880.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00 本年支出合计 83 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 0.00
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00 总计 95 13,122,844.00 18,266,028.00 18,266,028.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    
编制单位:南昌市新建区环境保护局 2016年度   金额单位:元
项  目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 626,000.00 261,626.89
  1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 306,000.00 192,661.89
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 306,000.00 192,661.89
  3.公务接待费 6 320,000.00 68,965.00
    (1)国内接待费 7 320,000.00 68,965.00
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 4
  5.国内公务接待批次(个) 15 575
    其中:外事接待批次(个) 16 0
  6.国内公务接待人次(人) 17 575
    其中:外事接待人次(人) 18 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0
       
  — %d —    
  国有资产占用情况表  
编制单位:南昌市新建区环境保护局 2016年度 金额单位:元
项  目 栏次 决算数
一、车辆数合计 1 4
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0
  2.一般公务用车 3 4
  3.一般执法执勤用车 4 0
  4.特种专业技术用车 5 0
  5.其他用车 6 0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0
     
     

 

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