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索引号: o546364--2025-0005 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区昌邑乡 生成日期: 2025-01-24
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
昌邑乡人民政府2025年部门预算
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昌邑乡人民政府2025年部门预算

   

第一部分 昌邑乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 昌邑乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一《重点项目绩效目标表》

第三部分 昌邑乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分昌邑乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政,推进政务公开,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本乡经济、社会发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,完善农业社会化服务体系,按照市场需求,调整产业结构,切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公,执政为民”,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道,改进服务方式,提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系。

、机构设置及人员情况

昌邑预算单位1个,行政单位1个,为南昌市新建区昌邑乡人民政

全乡编制61, 其中行政21、事业34个;在职实有人数58其中行政21人、事业34人、委培生3退休人数18人。

第二部分昌邑乡人民政府2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分昌邑乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2025年部门预算收入总计7292.98万元,其中:财政拨款1292.98万元,其他收入6000万元,

(二)支出预算情况

本部门2025年预算支出总计7292.98万元,其中:工资福利支出975.99万元,占支出预算总额的7.47%,商品和服务支出315.76万元,占支出预算总额的23.09%,对个人和家庭的补助支出1.22万元,占支出预算总额的1.67%

(三)财政拨款支出情况

本部门2025年度财政拨款支出年初预算数为1292.98万元,其中:一般公共服务支出1002.98万元,其他财政事务支出290万元。

(四)政府性基金情况

(五)国有资本经营情况

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算290万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额100万元,其中:政府采购货物预算100万元。

(八)国有资产占有使用情况

部门共有一般公务用车2辆。

(九)绩效项目情况说明

二、2025“三公”经费预算情况说明

2025昌邑乡人民政府三公经费一般公共预算安排23.77万元。其中公务接待费13.86万元,公务用车运行维护费9.91万元

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他财政事业支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

公费医疗补助;反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


2025年部门预算表

部门名称:南昌市新建区昌邑乡人民政府

编制日期:2025114

编制单位:南昌市新建区昌邑乡人民政府


单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:


收支预算总表


填报单位:925001南昌市新建区昌邑乡人民政府

单位:万元


     

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

1292.98

一、一般公共服务支出

1292.98

一般公共预算拨款收入

1292.98

      政府办公厅(室)及相关机构事务

政府性基金预算拨款收入

             行政运行

国有资本经营预算收入

二、其他支出

6000

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

6000

本年收入合计

7292.98

本年支出合计

7292.98

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

7292.98

支出总计

7292.98


部门收入总表


填报单位:925001南昌市新建区昌邑乡人民政府

单位: 万元


功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育

收费资金收入

事业收入

事业

单位

收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他

收入

使用非财政 拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

家率

*

I

2

3

4

5

2010301

行政运行

1002.98

1002.98

1002.98

2010699

  其他财政事务支出

6290

290

290

6000

合计

7292.98

1292.98

1292.98

6000


部门支出总表


填报单位:925001南昌市新建区昌邑乡人民政府

单位:万元


支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

2010301

行政运行

1002.98

1002.98

2010699

其他财政事务支出

290

290

  2010601

行政运行

6000

6000

合计

7292.98

1002.98

6290


财政拨款收支总表


 :925001南昌市新建区昌邑乡人民政府

单位:万元


支出

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1292.98

、本年支出

1292.98

1292.98

一般公共预算拨款收入

1292.98

一般公共服务支出

1292.98

1292.98

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

1292.98

支出总计

1292.98

1292.98


一般公共预算支出表

 :925001南昌市新建区昌邑乡人民政府

支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

(公开到项级)

米来

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出-合计

项目支出-合计

201

一般公共服务支出

1292.98

1002.98

290

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1002.98

1002.98

  2010301

  行政运行

1002.98

1002.98

 06

 财政事务

290

290

  2010699

  其他财政事务支出

290

290

一般公共服务支出

1292.98

1002.98

290

合计

1292.98

1002.98

290


一般公共预算基本支出表


填报单位:925001南昌市新建区昌邑乡人民政府

单位:  万元


支出经济分类科目

2025年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 30101

 基本工资

208.02

208.02

 30102

 津贴补贴

78.36

78.36

 30103

 奖金

307.9

307.9

 30107

 绩效工资

98.20

98.2

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

95.26

95.26

 30110

 职工基本医疗保险缴费

43.89

43.89

 30111

 公务员医疗补助缴费

41.68

41.68

 30112

 其他社会保障缴费

3.79

3.79

 30113

 住房公积金

98.91

98.91

 30228

 工会经费

4.32

4.32

 30229

 福利费

0.77

0.77

 30239

 其他交通费用

14.2

14.2

 30299

 其他商品和服务支出

6.46

6.46

 30309

 独生子女奖励

0.12

0.12

 30305

 生活补助

0.95

0.95

 30399

 其他对个人和家庭的补助

0.15

0.15

1002.98

977.23

25.75



:若为空表,则为该部门(单位)"三公"经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:925001南昌市新建区昌邑乡人民政府                                                                               单位:  万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国()

高等院校和科研院所学术交流合作出

()

家率

*

1

2

3

4

5

6

7

925001

南昌市新建区昌邑乡人民政府

23.77

23.77

13.86

9.91


填报单位:

:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位:万元


支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出



填报单位:

:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位:万元


支出功能分类科目

2025年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

*

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出


2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称

南昌市新建区昌邑乡人民政府

联系人

陈金鹏

联系电话

15270930081

部门基本信息

部门所属领域

新建区昌邑乡

直属单位包括

内设职能部门

编制控制数

61

在职人员总数

58

其中:行政编制人数

21

事业编制人数

34

编外人数

3

当年预算情况(万元)

收入预算合计

1292.98

其中:上级财政拨款

1292.98

本级财政安排

其他资金

支出预算合计

1292.98

其中:人员经费

1002.98

公用经费

290

项目经费

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

资金使用数

100%

质量指标

资金使用效益

100%

时效指标

资金拨付

100%

成本指标

成本效益数

100%

效益指标

经济效益指标

产生经济效益

100%

生态效益指标

生态效益数

≥85%

可持续影响指标

可持续影响指标数

100%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%


项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称

场站所经费,车辆经费

主管部门及代码

昌邑乡人民政府925001

实施单位

昌邑乡人民政府

项目属性

公用支出

项目日期范围

202511日至

20251231

项目资金

(万元)

年度资金总额

1292.98

其中:财政拨款

1292.98

其他资金

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

资金使用数

100%

质量指标

资金使用效益

100%

时效指标

资金拨付

100%

成本指标

成本效益数

100%

效益指标

经济效益指标

产生经济效益

100%

社会效益指标

社会效益

100%

生态效益指标

生态效益数

≥85%

可持续影响指标

可持续影响指标数

100%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥98%


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