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索引号: y157028--2024-0019 主题分类: 综合政务
发布机构: 新建区经济开发区 生成日期: 2024-01-26
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2024年企业服务中心预算公开有关情况
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附件1

南昌市新建区xx(委员会、办公室)

2024年部门预算

(样式)

  

第一部分南昌市新建区xx(委员会、办公室)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分南昌市新建区xx(委员会、办公室)2024

门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市新建区xx(委员会、办公室)2024年部

门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释


第一部分江西新建经济开发区企业发展服务中心概况

一、部门主要职责

企业发展服务中心实现市场准入、项目规划、建筑工程、城市管理、惠企代办、人力资源、企业服务等一窗式办理,达到快捷化、便民化服务,全天候为企业开展“保姆”一站式服务。

二、部门 2024年主要工作任务

企业发展服务中心2024年的主要工作任务是:以全区开展“周末亲清行”常态化联系帮扶企业活动为契机,努力构建“亲而有度 清而有为”新型政商关系,对标先进一流,创新行政服务模式,切实加强中心工作人员的“爱企、亲商、便民”的思想意识,增强市场主体获得感和满意度。

一、在服务保障上下功夫。强化网格化管理和服务模式,以企业需求为导向,树立有温度、有速度、有力度的服务理念,积极开展“惠企政策服务、要素保障服务、解决难题服务、指导调度服务”四项服务,落实“领导包抓机制、清单管理机制、互动反馈机制、协调研判机制”四个机制,着力帮助企业纾困解难。建立问题处置闭环机制,实行限时办结、销号管理。积极与区政数局对接,确保园区事情园区结。

二、在兑现政策上下功夫。用好用活扶持政策,不折不扣落实各项政策,全力为企业提供更便捷、更细致、更高效、更全面、更优质的服务,切实做到“扶上马、送一程”。一是持续加大与区直相关部门的沟通协调,确保企业第一时间享受到政策红利。二是主动精准上门推送政策,兑现落实各类企业扶持政策,尤其是在资金方面,突出“财园信贷通”“人才贷”等政府支持类信贷融资产品及各类产业基金对实体经济的支持作用。

三、在整顿作风上下功夫。致力打造一种“亲、近、清”的和谐平等关系,主动靠前服务,积极为企业排忧解难,全力做好营商环境各项工作。提升政务服务水平,狠抓作风建设;提高政治站位,增强服务意识;加强业务学习,提高队伍素质;加强制度建设,强化责任意识;落实好内外部监督,严格奖惩制度。

三、部门基本情况

江西新建经济开发区企业发展服务中心共有预算单位1个。编制人数7人,其中:事业编:7人。实有人数30人,其中:在职人数30人,包括事业编制 6; 编外人员24人;退休人员0人。

第二部分江西新建经济开发区企业发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

      2024年企业服务中心收入预算总额为101.12万元, 比上年增加59.74万元,增长145%。其中:财政拨款收入101.12万元。

(二)支出预算情况

2024年支出预算总额为101.12万元,比上年增加59.74万元,增长145%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出101.12万元,包括工资 利支出70.17万元、对个人和家庭的补助30.95万元;按支出功能科目划分: 一般公共服务101.12万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出70.17万元,占支出预算总额的70%;对个人和家庭补助30.95万元,占财政拨款支出的30%。

(三)财政拨款支出情况

2024企业服务中心财政拨款支出预算101.12万元,较上年增加59.74万元,增长145%。具体支出情是:工资福利70.17万元,占财政拨款支出的70%;对个人和家庭补助30.95万元,占财政拨款支出的30%...

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

2024年本部门机关运行经费为0万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中    《部门收支预算总表》的商品和服务支”+“其他资本性支出”),较上年增加(减少)xx万元,增长(下

)xx%。增加/减少的原因主要是*******。

(七)政府采购情况说明

此点主要反映2024年部门所属各单位政府采购总额,以及政

府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

样式:2024年我单位政府采购预算共安0万元。其中,货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至20231231 日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值0万元以上大型设备具体为:xx设备xx万元 …….

以上数据如无则填0。

(九)项目绩效情况

此点需选择所有项目进行对外公开,具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

样式:

1.xx项目:  (项目简要说明)。

1)项目概述:

2)实施主体:江西新建经济开发区企业发展服务中心

3)实施周期:20241月1日至202412月31日

4)年度预算安排:101.12万元

5)绩效目标和指标:  (以下指标简要说明)

数量指标:各方面工作完成率100%

质量指标:各方面工作达标100%

时效指标:各方面工作完成率100%

成本指标:是否最节省成本开展各项工作  

社会效益指标:是否产生社会效益  

满意度指标:服务对象满意度98%

2.xx项目:  (项目简要说明)。

……··

以上数据如无则填0。

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项(减)变化原因。

样式:2024年本部门“三公”经费年初预算安排xx万元。其中:

1. 因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

2. 公务接待费0万元,比上年减少0万元。减少的主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

4. 公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是******。

附件2-1:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

收支预算总表

单位:万元


    

        

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

101.12

101.12

一般公共预算拨款收入

101.12

101.12

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

二、教育收费资金收入

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、附属单位上缴收入

六、上级补助收入

七、其他收入

本年收入合计

101.12

本年支出合计

101.12

八、使用非财政拨款结余

结转下年

九、上年结转(结余)

收入总计

101.12

支出总计

101.12

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同



附件2-2:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

部门收入总表

单位:万元


功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单

位上缴

收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

合计

101.12

101.12

101.12

2010350

事业运行

70.17

70.17

70.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.03

11.03

11.03

2101102

事业单位医疗

9.51

9.51

9.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

0.62

2210201

住房公积金

9.79

9.79

9.79



附件2-3:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

部门支出总表

单位:万元


支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

水米

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

101.12

101.12

2010350

事业运行

70.17

70.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.03

11.03

2101102

事业单位医疗

9.51

9.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

2210201

住房公积金

9.79

9.79



附件2-4:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

财政拨款收支总表

单位:万元


     

支出

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

101.12

一、本年支出

101.12

101.12

一般公共预算拨款收入

101.12

事业运行

70.17

70.17

政府性基金预算拨款收入

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.03

11.03

国有资本经营预算收入

事业单位医疗

9.51

9.51

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

住房公积金

9.79

9.79

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

收入总计

101.12

支出总计

101.12

101.12



附件2-5:

填报单位江西新建经济开发区企业发展服务中心

一般公共预算支出表

单位:万元


支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

(公开到项级)

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出-合计

项目支出-合计

合计

101.12

101.12

2010350

事业运行

70.17

70.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.03

11.03

2101102

事业单位医疗

9.51

9.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

2210201

住房公积金

9.79

9.79



附件2-6:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

一般公共预算基本支出表

单位:万元


支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

水米

水水

1

2

3

合计

101.12

101.12

2010350

事业运行

70.17

70.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.03

11.03

2101102

事业单位医疗

9.51

9.51

2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62

2210201

住房公积金

9.79

9.79



附件2-7:

填报单位;江西新建经济开发区企业发展服务中心

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元


单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院

所学术交流合作出

(境)费

木木

**

1

2

3

4

5

6

7

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支



附件2-8:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

政府性基金预算支出表

单位:万元


支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

水水

**

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支



附件2-9:

填报单位:江西新建经济开发区企业发展服务中心

国有资本经营预算支出表

单位:万元


支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

水米

1

2

3

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收


附件3-1:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

主管部门

新建经开区

实施单位

江西新建经济开发区企业发展服务中心

项目属性

当年项目

项目日期范围

202411

20241231

项目资金

(万元)

年度资金总额

101.12

其中:财政拨款

101.12

其他资金

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

项目完成率

100%

质量

项目完成率

100%

时效

项目完成率

100%

成本

是否最节省成本开展各项工作

效益指标

社会效益

是否产生社会效益

可持续影响

是否可持续影响

满意度

满意度

服务对象满意度

98%


附件3-2:

2024年部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称

江西新建经济开发区企业发展服务中心

联系人

毛晨清

联系电话

0791-83670006

部门基本信息

部门所属领域

参公单位

直属单位包括

内设职能部门

党群办、经济发展、纪检、招商、项目推进

编制控制数

7

在职人员总数

30

其中:行政编制人数

事业编制人数

6

编外人数

24

当年预算情况(万元)

收入预算合计

101.12

其中:上级财政拨款

101.12

本级财政安排

101.12

其他资金

支出预算合计

101.12

其中:人员经费

101.12

公用经费

项目经费

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

项目完成率

100%

质量指标

项目完成率

100%

时效指标

项目完成率

100%

成本指标

是否最节省成本开展各项工作

效益指标

经济效益指标

是否产生经济效益

社会效益指标

是否产生社会效益

生态效益指标

是否产生生态效益

可持续影响指标

是否可持续影响

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

98%



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