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南昌市新建区文学艺术界联合会2025年部门预算
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附件1

南昌市新建区文学艺术界联合会

2025年部门预算

第一部分  南昌市新建区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表                             

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  南昌市新建区文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 南昌市新建区文学艺术界联合会概况

一、部门主要职责

1、对团体会员开展联络协调服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养等各项工作,充分发挥对文艺工作者的组织引导、服务和维权工作,并对团体会员进行业务指导。

2、积极发现、培养文艺新人,发展壮大创作队伍,通过组织创作活动,不断提高专业和业余创作人员的思想水平和艺术水平。

3、积极反映团体会员和文艺家的意见建议和要求,维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益,在会员的正当权益和正当创作活动受到侵犯时,采取保护措施维护。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会部门共有预算单位   1 个,包括南昌市新建区文学艺术界联合会部门本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计4人,其中:行政编制人数4人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制人数 0人,部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制0人。实有人数小计4人,其中:在职人数小计4人,包括行政人员4人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业人员0人,部分补助事业人员0人,自收自支事业人员0人。离休人数小计0人,退休人员小计 3人,遗属人数 0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

第二部分 南昌市新建区文学艺术界联合会2025年部门预算表

(详见附表)

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市新建区文学艺术界联合会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会部门收入预算总额为  190.52万元,较上年预算安排增加15.17万元,上升8.65%,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人。其中:财政拨款收入 110.52万元,较上年预算安排增加15.17万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;事业单位经营 收入  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加 0万元;其他收入  80  万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是:与上年保持一致;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(二)支出预算情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会部门支出预算总额为   190.52万元,较上年预算安排增加15.17万元,上升 8.65%,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人;其中:

按支出项目类别划分:基本支出  95.52万元,较上年预算安排增加18.17  万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人,故本年基本支出较上年增加;其中:工资福利支出71万元, 商品和服务支出11.86 万元,对个人和家庭的补助  12.66 万元, 资本性支出  0 万元;。项目支出 95  万元,较上年预算安排减少 4万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩项目支出,故本年项目支出较上年减少;其中:工资福利支出  1  万元,商品和服务支出  94 万元,对个人和家庭的补助   0 万元,债务利息及费用支出   0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出  0  万元,对企业补助   0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  168.68 万元,较上年预算安排增加 9.96 万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人;社会保障和就业支出 7.71万元,较上年预算安排增加1.89万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人,故本年社会保障和就业支出减少;卫生健康支出  7.22万元,较上年预算安排增加 1.62万元,主要原因是:医保基数调增,人员数量较上年相比增加1人;住房保障支出6.91万元,较上年预算安排增加 1.7万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人;

按支出经济分类划分:工资福利支出72万元,较上年预算安排增加 4.62万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人,;商品和服务支出105.86万元, 较上年预算安排减少 2.08万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩一般性支出;对个人和家庭的补助   12.66万元,较上年预算安排减少 0万元,主要原因是:退休人员绩效奖在上年放在工资福利中做预算,本年放入对个人和家庭的补助中,所以导致对个人和家庭的补助增加。

(三)财政拨款支出情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会部门财政拨款支出预算总额110.52 万元,较上年预算安排增加15.17万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出88.68 万元,较上年预算安排增加9.96万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人。社会保障和就业支出 7.71万元,较上年预算安排增加1.89 万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人,故本年社会保障和就业支出增加。卫生健康支出 7.22万元,较上年预算安排增加  1.62万元,主要原因是:医保基数调增,人员较上年相比增加1人。住房保障支出 6.91万元,较上年预算安排增加 1.7 万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人。

按支出项目类别划分:基本支出 95.52万元,较上年预算安排增加 18.17 万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人,故本年基本支出较上年增加;其中:工资福利支出 71万元, 商品和服务支出 11.86 万元,对个人和家庭的补助 12.66 万元, 资本性支出   0 万元。项目支出  15万元,较上年预算安排减少 3万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩项目支出,故本年项目支出较上年减少;其中:工资福利支出 1 万元,商品和服务支出  14 万元,对个人和家庭的补助  0 万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出   0 万元,对企业补助   0  万元,其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

2025年部门机关运行经费为11.86  万元, 比上年预算增加 0.92 万元,增长 8.41%,主要原因是 :人员较上年相比增加1人。

(七)政府采购情况说明

2025年部门所属各单位政府采购总额   4.2 万元,其中: 政府采购货物预算 1.5万元, 政府采购工程预算0  万元,政府采购服务预算 2.7万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7 月 31 日, 部门共有车辆  0 辆,其中:一般公务用车实有数  0  辆。2024年部门预算安排购置车辆 0   辆,安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为:无  。

(九)工作经费项目情况说明

1)项目概述:按照2025年上级及本部门文件计划部署,充分发挥我区文联桥梁和纽带作用,全面推动文艺创作,扎实推进协会工作,大力开展文艺活动,丰富群众精神文化生活,为“彰显省会文艺担当”和推动南昌高质量跨越式发展贡献力量

2)立项依据:根据预算安排

3)实施主体:南昌市新建区文学艺术界联合会

4)实施方案:按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求,做好项目实施工作,确保资金及时有序支出,提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。

5)实施周期:2025年1-12月

6)年度预算安排:18万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会部门"三公"经费财政拨款安排  0.45  万元,其中:。

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0.45万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

附件1

南昌市新建区文学艺术界联合会

2025年单位预算

目 录

第一部分新建区文学艺术界联合会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分新建区文学艺术界联合会2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分新建区文学艺术界联合会单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 新建区文学艺术界联合会单位概况

一、单位主要职责

1、对团体会员开展联络协调服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养等各项工作,充分发挥对文艺工作者的组织引导、服务和维权工作,并对团体会员进行业务指导。

2、积极发现、培养文艺新人,发展壮大创作队伍,通过组织创作活动,不断提高专业和业余创作人员的思想水平和艺术水平。

3、积极反映团体会员和文艺家的意见建议和要求,维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益,在会员的正当权益和正当创作活动受到侵犯时,采取保护措施维护。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会内设科室1个,包括:文秘股。

编制人数小计4人,其中:行政编制人数4人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制人数 0人,部分补助事业编制人数0人,自收自支事业编制0人。实有人数小计4人,其中:在职人数小计4人,包括行政人员4人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业人员0人,部分补助事业人员0人,自收自支事业人员0人。离休人数小计0人,退休人员小计 3人,遗属人数 0人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

第二部分 新建区文学艺术界联合会单位2025年单位预算表

(详见附表)

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 新建区文学艺术界联合会单位2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会单位收入预算总额为  190.52万元,较上年预算安排增加15.17万元,上升8.65%,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人。其中:财政拨款收入 110.52万元,较上年预算安排增加15.17万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;事业收入0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;事业单位经营 收入  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 附属单位上缴收入  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加 0万元;其他收入  80  万元,较上年预算安排增加 0 万元,主要原因是:与上年保持一致;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加  0  万元。

(二)支出预算情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会单位支出预算总额为   190.52万元,较上年预算安排增加15.17万元,上升 8.65%,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人;其中:

按支出项目类别划分:基本支出  95.52万元,较上年预算安排增加18.17  万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人,故本年基本支出较上年增加;其中:工资福利支出71万元, 商品和服务支出11.86 万元,对个人和家庭的补助  12.66 万元, 资本性支出  0 万元;。项目支出 95  万元,较上年预算安排减少 4万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩项目支出,故本年项目支出较上年减少;其中:工资福利支出  1  万元,商品和服务支出  94 万元,对个人和家庭的补助   0 万元,债务利息及费用支出   0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出  0  万元,对企业补助   0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  168.68 万元,较上年预算安排增加 9.96 万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人;社会保障和就业支出 7.71万元,较上年预算安排增加1.89万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人,故本年社会保障和就业支出减少;卫生健康支出  7.22万元,较上年预算安排增加 1.62万元,主要原因是:医保基数调增,人员数量较上年相比增加1人;住房保障支出6.91万元,较上年预算安排增加 1.7万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人;

按支出经济分类划分:工资福利支出72万元,较上年预算安排增加 4.62万元,主要原因是:人员数量较上年相比增加1人,;商品和服务支出105.86万元, 较上年预算安排减少 2.08万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩一般性支出;对个人和家庭的补助   12.66万元,较上年预算安排减少 0万元,主要原因是:退休人员绩效奖在上年放在工资福利中做预算,本年放入对个人和家庭的补助中,所以导致对个人和家庭的补助增加。

(三)财政拨款支出情况

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会单位财政拨款支出预算总额110.52 万元,较上年预算安排增加15.17万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出88.68 万元,较上年预算安排增加9.96万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人。社会保障和就业支出 7.71万元,较上年预算安排增加1.89 万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人,故本年社会保障和就业支出增加。卫生健康支出 7.22万元,较上年预算安排增加  1.62万元,主要原因是:医保基数调增,人员较上年相比增加1人。住房保障支出 6.91万元,较上年预算安排增加 1.7 万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人。

按支出项目类别划分:基本支出 95.52万元,较上年预算安排增加 18.17 万元,主要原因是:人员较上年相比增加1人,故本年基本支出较上年增加;其中:工资福利支出 71万元, 商品和服务支出 11.86 万元,对个人和家庭的补助 12.66 万元, 资本性支出   0 万元。项目支出  15万元,较上年预算安排减少 3万元,主要原因是:落实过紧日子,压缩项目支出,故本年项目支出较上年减少;其中:工资福利支出 1 万元,商品和服务支出  14 万元,对个人和家庭的补助  0 万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出   0 万元,对企业补助   0  万元,其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要情况说明

2025年单位机关运行经费为11.86  万元, 比上年预算增加 0.92 万元,增长 8.41%,主要原因是 :人员较上年相比增加1人。

(七)政府采购情况说明

2025年单位所属各单位政府采购总额   4.2 万元,其中: 政府采购货物预算1.5万元, 政府采购工程预算0  万元,政府采购服务预算2.7 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7 月 31 日, 单位共有车辆  0 辆,其中:一般公务用车实有数  0  辆。2024年单位预算安排购置车辆 0   辆,安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为:无  。

(九)工作经费项目情况说明

1.工作经费项目:(项目简要说明)。

1)项目概述按照2025年上级及本单位文件计划部署,充分发挥我区文联桥梁和纽带作用,全面推动文艺创作,扎实推进协会工作,大力开展文艺活动,丰富群众精神文化生活,为“彰显省会文艺担当”和推动南昌高质量跨越式发展贡献力

2)立项依据根据:预算安排

3)实施主体:南昌市新建区文学艺术界联合会

4)实施方案:按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、项目管理办法等相关文件要求,做好项目实施工作,确保资金及时有序支出,提高财政资金使用效益,防止出现挤占、挪用、序列、套取资金等行为。

5)实施周期:2025年1-12月

6)年度预算安排:18万

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年南昌市新建区文学艺术界联合会单位"三公"经费财政拨款安排  0.45  万元,其中:。

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0.45万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


附件2-1:

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。


附件2-2:


附件2-3:


附件2-4:

附件2-5:


附件2-6:

附件2-7:

附件2-8:

附件2-9:


附件3-1:

部门整体支出绩效目标表

( 2025 年度)

部门名称

南昌市新建区文化艺术界联合会

当年预算情况(万元)

收入预算合计

190.52

其中:财政拨款

110.52

其他经费

80

支出预算合计

190.52

其中:基本支出

95.52

项目支出

95

年度总体目标

外树形象,讲好新建故事,开展扶持创作文化活动;围绕节庆,营造文艺氛围,举办各类文艺活动和文艺人才培训,充分展现文艺风采。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

举办各类文艺活动场次

≥4次

扶持创作文化活动开展次数

≥1次

开展文艺人才培训场次

≥1次

质量指标

活动主题相符率

100%

文艺人才培养达标率

≥85%

时效指标

各项工作完成及时率

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

效益指标

社会效益指标

年度培养文艺人才数量

≥100人

文化创作作品数

≥400件

文艺活动受益人次

≥100人

满意度指标

服务对象满意度指标

参与对象满意度

≥90%

附件3-2:



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