南昌市新建区乡村振兴服务中心2026年单位预算
目 录
第一部分 南昌市新建区乡村振兴服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市新建区乡村振兴服务中心2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市新建区乡村振兴服务中心 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市新建区乡村振兴服务中心概况
一、单位主要职责
1、承担脱贫成果巩固和乡村振兴开发项目的指导、实施、管理工作;指导督促行业部门开展“两不愁三保障”监测工作;负责农业产业扶贫工作;协助产业资金日常监督管理;负责对两易户(脱贫不稳定户、边缘易致贫户)、农村低收入人口开展动态监测;负责防贫保工作;负责对乡村振兴情况进行统计,指导全区扶贫信息系统管理工作。
2、承担全区脱贫成果巩固扶贫产业规划;负责对产业项目实施管理、受益分配、利益联结工作;持续做好雨露计划、消费扶贫、金融扶贫(含小额信贷)、安全饮水工作。
3、承担做好全区乡村振兴业务培训;负责脱贫成果宣传、乡村振兴政策宣传,调研工作;指导全区开展志智双扶感恩教育工作。
4、承担乡村产业发展规划编制、提出促进乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施,组织乡村产业调查和项目实施,协调乡村产业发展,推动农村一二三产业融合发展。
5、承担巩固和发展扶贫农业产业、财政惠农信贷工作;指导系统开放型农业和农业招商引资、农业创业创新工作;负责组织现代农业示范园(产业园)和田园综合体创建工作及绿谷对接工作;组织开展农民丰收节等农业农村节庆活动;组织农业资源规划工作,指导农业区域协调发展。
6、承担全区政策性粮食购销和粮食储备工作,确保粮食市场基本稳定和国家粮食安全,做好粮食企业改革、发展和稳定工作的行政辅助工作。
7、拟订新型农业经营主体培育有关政策措施;指导农村集体经济组织财务会计、审计,指导农村集体加强对“三资”的科学管理,指导农村集体大力发展经济,组织相关业务培训;负责贯彻落实稳定与完善农村土地承包政策、经营权流转、交易、仲裁相关工作;负责落实宅基地管理规范化、科学化、数字化、制度化等相关政策、措施;落实农业社会化服务政策措施;落实指导乡村治理体系建设等工作。
8、承担农村农业生态环境与资源保护、监测、治理及研究利用等工作。
9、承担农村基础设施和公共服务功能提升,负责开展农村人居环境整治、清洁庭院整治、村庄环境长效管护、美丽宜居生态乡村建设任务。
10、承担水生生物资源养护工作。
11、完成区农业农村局交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
南昌市新建区乡村振兴服务中心内设处室11个,内设机构包括:综合股、宣传教育股、脱贫成果巩固办公室、农垦事业发展股、水生生物保护救助股、农田和耕地保护股、粮食储备股、农村经营股、乡村产业项目股、乡村人才与文化促进股、农村环境股。南昌市新建区乡村振兴服务中心为区农业农村局管理的公益一类事业单位,机构规格副科级。
编制人数小计11人,其中:行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数11人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计11人,其中:在职人数小计11人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。
第二部分 南昌市新建区乡村振兴服务中心2026年单位预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,683.18 |
社会保障和就业支出 |
19.02 |
|
(一)一般公共预算收入 |
1,683.18 |
卫生健康支出 |
15.53 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
农林水支出 |
2,294.54 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
16.29 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
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|
六、上级补助收入 |
0.00 |
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七、其他收入 |
240.00 |
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本年收入合计 |
1,923.18 |
本年支出合计 |
2,345.37 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
422.20 |
|
|
|
收入总计 |
2,345.37 |
支出总计 |
2,345.37 |
|
单位收入总表 |
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填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
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|
单位:万元 |
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|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
2,345.37 |
422.20 |
1,683.18 |
1,683.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,345.37 |
203.18 |
2,142.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,294.54 |
152.34 |
2,142.20 |
|
21301 |
农业农村 |
734.54 |
152.34 |
582.20 |
|
2130104 |
事业运行 |
312.34 |
152.34 |
160.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
422.20 |
0.00 |
422.20 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,560.00 |
0.00 |
1,560.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,320.00 |
0.00 |
1,320.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
240.00 |
0.00 |
240.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
|
||||||
|
填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,683.18 |
社会保障和就业支出 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算收入 |
1,683.18 |
卫生健康支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
农林水支出 |
2,054.54 |
2,054.54 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
422.20 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
422.20 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,105.37 |
支出总计 |
2,105.37 |
2,105.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||
|
填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,683.18 |
203.18 |
1,480.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,632.34 |
152.34 |
1,480.00 |
|
21301 |
农业农村 |
312.34 |
152.34 |
160.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
312.34 |
152.34 |
160.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,320.00 |
0.00 |
1,320.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,320.00 |
0.00 |
1,320.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
203.18 |
193.35 |
9.83 |
|
301 |
工资福利支出 |
193.24 |
193.24 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
42.43 |
42.43 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
40.74 |
40.74 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.83 |
0.00 |
9.83 |
|
30201 |
办公费 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
30208 |
取暖费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
30228 |
工会经费 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
|
单位:万元 |
||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 |
||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:101025南昌市新建区乡村振兴服务中心 |
|
|
单位:万元 |
|
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分 南昌市新建区乡村振兴服务中心2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年南昌市新建区乡村振兴服务中心收入预算总额为2345.37万元,较上年预算安排增加586.51万元;本年收入合计1923.18万元,较上年预算安排增加164.32万元;包括:财政拨款收入1683.18万元,较上年预算安排减少15.68万元;其他收入240.00万元,较上年预算安排增加180万元。上年结转422.20万元,较上年预算安排增加422.20万元。
(二)支出预算情况
2026年南昌市新建区乡村振兴服务中心支出预算总额为2345.37万元,较上年预算安排增加586.51万元。
按支出项目类别划分:基本支出203.18万元,较上年预算安排增加77.32万元;项目支出2142.20万元,较上年预算安排增加569.2万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出19.02万元,较上年预算安排增加5.95万元;卫生健康支出15.53万元,较上年预算安排增加4.86万元;农林水支出2294.54万元,较上年预算安排增加666.4万元;住房保障支出16.29万元,较上年预算安排增加4.98万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出193.24万元,较上年预算安排增加80.87万元;商品和服务支出169.83万元,较上年预算安排减少5万元;对个人和家庭的补助0.11万元,较上年预算安排增加0.11万元;其他支出1982.20万元,较上年预算安排增加662.2万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年南昌市新建区乡村振兴服务中心财政拨款支出预算总额2105.37万元,较上年预算安排增加406.51万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出19.02万元,卫生健康支出15.53万元,农林水支出2054.54万元,住房保障支出16.29万元。
按支出项目类别划分:基本支出203.18万元,项目支出1902.20万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出193.24万元,商品和服务支出169.83万元(其中委托业务费110.00万元),对个人和家庭的补助0.11万元,其他支出1742.20万元。
(四)政府性基金情况
2026年南昌市新建区乡村振兴服务中心政府性基金支出预算总额0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出项目类别划分:。
按支出经济分类划分:。
(如无,则说明“本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)
(五)国有资本经营情况
2026年南昌市新建区乡村振兴服务中心国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出项目类别划分:。
按支出经济分类划分:。
(如无,则说明“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算35万元,比2025年预算减少55万元,下降61%。
(如无,则说明“本单位非行政参公单位,无机关运行经费”)
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额28.00 万元,其中: 政府采购货物预算 0.00 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 28.00 万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车实有数 1 辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(为“0”的内容也应保留,如“单位共有车辆0辆”)
(九)项目情况说明
1)项目概述:支持就业发展类项目3个,支持金融类帮扶项目1个、支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接其他项目2个,通过项目实施增加农村人口收入,完善农村基础设施建设。
2)立项依据:南昌市新建区财政局关于批复2025年部门预算的通知 新财字【2025】3号
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期1年
6)年度预算安排1320万
(如果本单位没有项目,请说明“本单位本年度未安排项目”)
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年南昌市新建区乡村振兴服务中心财政拨款"三公"经费安排1.20万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无预算安排。
公务接待0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务接待预算。
公务用车运行1.20万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:预算无增减。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公车购置。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。






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